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Facturaci贸n de Remitos de Traslado

Mediante este programa se facturar谩n los remitos de traslado que se encuentren pendientes de facturar y que fueron ingresados a trav茅s de 脫rdenes de Entrega (opci贸n Facturaci贸n v铆a Remitos de Traslado) y de Ingreso de Remitos de Traslado. Se podr谩n incluir varios remitos en la misma factura si estuviera activado en el ABM de Par谩metros - solapa Facturaci贸n - c贸digo 177:  PERMITIR COMBINAR REMITOS DE TRASLADO AL FACTURAR.

  • Cliente: se seleccionar谩 un cliente para procesar sus remitos, de conocerse el c贸digo se podr谩 ingresarlo directamente, de lo contrario recurrir a la b煤squeda mediante la Lupa para su localizaci贸n.
  • N潞 de remito: se podr谩 indicar un n煤mero de remito para que se visualice solamente ese remito.

Ver Grilla: en caso de querer observar a todos los remitos de traslado pendientes se podr谩 presionar este control y aparecer谩 una grilla con aquellos que se encuentran en estado de ser facturados sin importar el cliente, presionando sobre el t铆tulo de cada columna se podr谩n ordenar por la columna deseada. Haciendo doble click en un remito de traslado determinado se visualizar谩 el mismo para ser procesado.

Presionando el control ACEPTAR se habilitar谩n los siguientes controles:

  • Datos: presionando este control se visualizar谩n datos generales del cliente cuyos remitos se quieren procesar.
  • Permisos: presionando este control se visualizar谩n los permisos que tiene el operador para realizar esta operaci贸n, se podr谩n modificar aquellos que hayan sido indicados en el ABM de Par谩metros con la letra P (Password) ingresando la contrase帽a correcta.

Posteriormente se deber谩 indicar los items a facturar de acuerdo a lo siguiente:

  • Facturar: coloc谩ndose en un 铆tem de la grilla y en la columna hom贸nima, se podr谩 ingresar la cantidad a facturar. Haciendo doble clic en la columna, aparecer谩 el importe m谩ximo que se puede facturar.
  • Facturar Pendiente:  presionando este control se completar谩 la columna FACTURAR con los valores totales de los remitos pendientes de facturaci贸n del cliente.
  • Limpiar Facturar: presionando este control se borrar谩n las anotaciones de la columna FACTURAR para permitir una nueva asignaci贸n de cantidades.

VER DOCUMENTO:  cuando en la fila seleccionada exista un remito con alg煤n archivo vinculado, este control se ver谩 como habilitado, en tal caso presion谩ndolo se podr谩 visualizar el archivo que se adjunt贸 en el momento de ingresar el remito.

ACEPTAR: presionando este control quedar谩n firmes los items a facturar continuando con una nueva pantalla donde se terminar谩 de ingresar los datos correspondientes a la factura. Si al cliente se le hubiere colocado alg煤n comentario en el campo ALERTA en el ABM de Clientes, aparecer谩 el aviso recordatorio con la alarma correspondiente.

CANCELAR: presionando este control se eliminar谩n las anotaciones realizadas a efectos de comenzar nuevamente con otra operaci贸n.

SALIR:  presionando este control se retornar谩 al men煤 general.

 

DATOS DE LA FACTURA:

  • Puesto de Trabajo: se deber谩 seleccionar un puesto de trabajo v谩lido seg煤n los puestos habilitados en el ABM de Puestos de Trabajo.   El sistema podr谩 ejercer el control de los tipos de documentos a utilizar en cada puesto si en el ABM de Par谩metros (m贸dulo Facturaci贸n - C贸digo 129) estuviera colocada la opci贸n = "S", de lo contrario la tarea de control deber谩 estar a cargo del operador, o sea que en este 煤ltimo caso cualquier puesto podr铆a realizar facturas, d茅bitos y cr茅ditos. En caso de aparecer el mensaje: "NO EXISTE REGISTRO DE CONTROL DEL C.A.I." deber谩 recurrirse al ABM de Control del C.A.I. que es el encargado de controlar la emisi贸n de comprobantes no electr贸nicos aprobados por A.F.I.P. o al ABM de Puestos de Trabajo que controlar谩 los puestos habilitados y los 煤ltimos n煤meros disponibles. Se podr谩 limitar  el uso de puestos de trabajo a determinados usuarios ingresando en el ABM de Usuarios y coloc谩ndolos puestos de trabajo que 茅ste puede utilizar.
  • Bienes de Uso: deber谩 colocarse un tilde en esta casilla en el caso que una operaci贸n fuera una venta por bienes de uso, para evitar que el sistema genere una percepci贸n de ingresos brutos.
  • Condici贸n de Pago: se visualizar谩 la condici贸n de pago ingresada en el remito o pedido original, podr谩 ser cambiada si el par谩metro n潞 20 de Facturaci贸n fuera afirmativo. Para el caso que la FORMA DE COBRANZA de la condici贸n fuera igual a INMEDIATO deber谩 tenerse en cuenta lo indicado en el ABM de Condiciones de Pago, ya que el sistema debitar谩 la factura en la cuenta corriente del cliente pero al mismo tiempo registrar谩 un pago autom谩tico por el total, quedando la misma cancelada y registrando un asiento en Fondos por el pago con cargo a la cuenta indicada en dicha condici贸n de pago.  ATENCI脫N:  en estos casos no se generar谩n recibos de cobranzas en cuenta corriente. En caso de que se seleccione m谩s de un remito y los mismos tuvieren distintas condiciones de pago este campo aparecer谩 en blanco para que la factura sea confeccionada con una 煤nica condici贸n de pago
  • Vendedor: se visualizar谩 al vendedor ingresado en el remito o pedido original, podr谩 ser cambiado si el par谩metro n潞 11 del m贸dulo de Facturaci贸n fuera afirmativo. En caso de que se seleccione m谩s de un remito y los mismos tuvieren distintos vendedores este campo aparecer谩 en blanco para que la factura sea confeccionada con un 煤nico vendedor.
  • Preparador: se podr谩 ingresar un preparador del despacho previamente ingresado en ABM de Preparadores. El sistema realizar谩 luego estad铆sticas que se podr谩n visualizar en An谩lisis de Facturaci贸n del cap铆tulo Consultas Generales a efectos de establecer premios o rendimientos del sector Expedici贸n.
  • Transporte: se visualizar谩 el transporte ingresado en el remito o pedido original, podr谩 ser cambiado si el par谩metro n潞 10 del m贸dulo de Facturaci贸n fuera afirmativo. En caso de que se seleccione m谩s de un remito y los mismos tuvieren distintos transportes este campo aparecer谩 en blanco para que la factura sea confeccionada con un 煤nico transporte.
  • Fecha de Emisi贸n: aparecer谩 la fecha del d铆a, se podr谩 modificar por otra fecha comprendida en el ABM de Topes de Fechas - 铆tem Facturaci贸n ? siempre que no se haya emitido una factura con fecha posterior en el mismo Puesto de Trabajo.
  • Moneda: indicar la moneda en que se realizar谩 la factura. En caso de optarse por Pesos, el cambio quedar谩 fijado a la unidad, en caso de seleccionarse otra moneda aparecer谩 el valor fijado en el ABM de Monedas seg煤n la cotizaci贸n tipo vendedor que all铆 se indique. De todos modos se podr谩 alterar la cotizaci贸n por el valor deseado.
  • Cotizaci贸n u$s: aparecer谩 en esta casilla el valor que se hubiera ingresado en el programa Cotizaci贸n Diaria del D贸lar para el d铆a de la fecha, caso contrario la casilla quedar谩 en cero. Con la opci贸n afirmativa en el par谩metro n潞 8 de facturaci贸n se exigir谩 el ingreso de un valor en esta casilla, con la opci贸n negativa el ingreso de la cotizaci贸n ser谩 optativa. El contenido de esta casilla se utilizar谩 para fines estad铆sticos a efectos de convertir los pesos en d贸lares estadounidenses.

 

SOLAMENTE PARA EL CASO DE FACTURAS DE EXPORTACION O SIMILARES:

  • Destino Comprobante: deber谩 indicarse el pa铆s de destino previamente ingresado en el ABM de Pa铆ses del m贸dulo de Importaci贸n.
  • Incoterm: deber谩 seleccionarse un registro previamente ingresado en el ABM de Incoterms.
  • Permiso de Embarque: indicar si existe permiso de embarque o en caso negativo la palabra "N". ATENCI脫N: para el caso de facturarse solamente SERVICIOS esta casilla deber谩 permanecer en blanco.
  • Pa铆s que recibir谩 la mercader铆a:  deber谩 seleccionarse un pa铆s previamente ingresado en el ABM de Pa铆ses del m贸dulo Importaci贸n.

DOCUMENTO: se ha previsto el almacenamiento de un documento relacionado con la factura a generar, 茅ste puede venir arrastrado desde la generaci贸n del remito. El documento podr谩 ser visualizado posteriormente a trav茅s de Consulta de Movimientos de Clientes.  Para proceder a la vinculaci贸n del documento deber谩 tenerse en cuenta lo siguiente:

    • Ver:  presionando este control se podr谩 visualizar el comprobante adjuntado en el paso siguiente.
    • + :  presionando este control aparecer谩 un cuadro de selecci贸n para la localizaci贸n del archivo a vincular. Este podr谩 tener alguna de las siguientes extensiones: .pdf - .xls - .xlsx - .doc - .docx - .htm - .html.  Deber谩 tenerse en cuenta que la carpeta donde se almacene el archivo tendr谩 que estar disponible en la red para todos los usuarios con permiso de acceso a la informaci贸n. Debe ser una carpeta COMPARTIDA. Se selecciona el archivo correspondiente y se presiona ABRIR para que el sistema realice la vinculaci贸n.
    • X :  presionando este control se eliminar谩 la vinculaci贸n seleccionada en el punto anterior.

LEYENDA:  se podr谩 ingresar una observaci贸n a efectos de que la misma aparezca en la factura. Si se quisiera repetir la leyenda que se ingres贸 en los remitos que originaron la presente factura deber谩 presionar doble click sobre el casillero blanco de la leyenda, pudi茅ndose corregir la misma si el operador lo considerara necesario.


ART脥CULOS IMPORTADOS:  para el caso de operarse con este tipo de art铆culos, donde es necesaria la indicaci贸n del n煤mero de despacho en la impresi贸n del documento, deber谩 estar activado en ABM de Par谩metros - solapa Facturaci贸n - el c贸digo 135 - (Desglosar items en comprobante seg煤n Stock). De esta forma el sistema generar谩 autom谩ticamente tantos items en las facturas como partidas de stock haya para cada producto, indicando el n煤mero de despacho correspondiente en cada uno de ellos.

La asignaci贸n de partidas se realizar谩 de acuerdo a lo indicado en el Par谩metro General n掳 84 (Tipo de Asignaci贸n de Existencias). Para que la trazabilidad de los n煤meros de despacho se cumpla correctamente deber谩 estar colocado el valor "N" en el par谩metro de Facturaci贸n c贸digo 05 (Permitir Facturar sin Stock), es decir que cuando se facture o remita siempre tiene que estar ingresada la partida de stock correspondiente con la indicaci贸n de su correspondiente n煤mero de despacho.

ACEPTAR: presionando este bot贸n se generar谩 la factura quedando la misma registrada en la cuenta corriente del cliente, en el sub diario y en las estad铆sticas de ventas. Tambi茅n se efectuar谩n las actualizaciones sobre el remito a los efectos de dejar asentadas las cantidades facturadas y pendientes de facturaci贸n.

En caso de estar habilitada la impresi贸n autom谩tica en el ABM de Programas, aparecer谩 en pantalla la factura para poder ser impresa en el momento.

Para anular todo lo actuado en este lugar, existe la 煤nica posibilidad de utilizar la salida general del programa a trav茅s de X antes de presionar ACEPTAR

IMPORTANTE INFORMACI脫N SOBRE STOCK P.T.:  este programa nunca registrar谩 salidas del stock de productos terminados, ni a煤n en el caso de refacturaci贸n de un mismo remito. De ser necesario deber谩n realizar las salidas manualmente a trav茅s de STOCK P.T. - OPERACIONES - INGRESO DE MOVIMIENTOS DE STOCK utilizando un tipo de movimiento que indique claramente que corresponde a un remito vuelto a facturar. Tener en cuenta que las notas de cr茅dito y/o devoluci贸n siempre reintegran al stock los art铆culos facturados y/o remitidos.

FACTURACI脫N ELECTR脫NICA: si el puesto de trabajo seleccionado estuviera configurado para realizar facturas electr贸nicas y en el ABM de Par谩metros (solapa facturaci贸n - c贸digo 160) se hubiera indicado la opci贸n afirmativa. El sistema se comunicar谩 con el webservice de A.F.I.P. a fin de obtener el C.A.E. que quedar谩 grabado en los lugares correspondientes. En caso contrario el C.A.E. deber谩 ser obtenido a trav茅s del programa Facturaci贸n Electr贸nica.


Última modificación: 19 de Noviembre de 2024