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Recepci贸n de Insumos Locales

Por medio de este programa se registrar谩n las recepciones de los materiales registrados en: Ingreso de 脫rdenes de Compra e Ingreso de 脫rdenes de Compra con Requerimientos.

PROVEEDOR:  seleccionando un proveedor previamente ingresado en el ABM de Proveedores Locales se visualizar谩n solamente las 贸rdenes de compra que le correspondan.

Podr谩 realizarse la selecci贸n a trav茅s de la letra inicial de su raz贸n social o mediante el control de B脷SQUEDA para su localizaci贸n avanzada. De quedar la casilla en blanco se visualizar谩n todas las 贸rdenes de compra pendientes de recepci贸n.

INICIAR: presionando este control se desplegar谩 la grilla con los materiales pendientes de recepci贸n.

UBICACI脫N: seleccionando las distintas filas de la grilla se podr谩 observar la ubicaci贸n de los materiales seg煤n lo ingresado en el ABM de Insumos / Productos. Campo UBICACI脫N.

OBSERVACI脫N: seleccionando las distintas filas de la grilla se podr谩n observar los comentarios incorporados a cada orden de compra para ser tenidos en cuenta en el proceso de RECEPCI脫N.

SELECCI脫N DEL ITEM:  deber谩 posicionarse dentro de una fila de la grilla para poder completar la recepci贸n del item correspondiente, luego presionar MODIFICAR para completar los siguientes campos:

INSUMO: si el par谩metro 121 de compras estuviera en la posici贸n afirmativa se podr谩 modificar el insumo del item que se hubiera indicado en la orden de compra, de lo contrario este campo se visualizar谩 inhabilitado.

CANTIDAD: corresponde a la cantidad pendiente de recibir, no podr谩 modificarse en esta instancia.

RECIBIDO: se debe indicar la cantidad que se recibe, podr谩 ser menor al campo CANTIDAD o superior hasta el porcentaje l铆mite de exceso establecido en el ABM de Par谩metros - Producci贸n - c贸digo 41 ( % de Tolerancia en recepci贸n de O. de Compra ). Para el caso de la recepci贸n del total se podr谩 hacer doble click para que se repita el campo CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO:  si el par谩metro 121 de compras estuviera en la posici贸n afirmativa se podr谩 modificar el precio unitario del item que se hubiera indicado en la orden de compra, de lo contrario este campo se visualizar谩 inhabilitado.

% DTO: si el par谩metro 121 de compras estuviera en la posici贸n afirmativa se podr谩 modificar el descuento del item que se hubiera indicado en la orden de compra, de lo contrario este campo se visualizar谩 inhabilitado.

TIPO I.V.A.: si el par谩metro 121 de compras estuviera en la posici贸n afirmativa se podr谩 modificar el tipo de iva del item que se hubiera indicado en la orden de compra, de lo contrario este campo se visualizar谩 inhabilitado.

PROYECTO: si el par谩metro 121 de compras estuviera en la posici贸n afirmativa se podr谩 modificar el proyecto del item que se hubiera indicado en la orden de compra, de lo contrario este campo se visualizar谩 inhabilitado.

N潞 DE REMITO: para el caso de corresponder varios items al mismo remito se podr谩 optar por colocar dicho n煤mero en este lugar para no tener que hacerlo en cada fila de la grilla

N潞 DE DESPACHO: se podr谩 indicar un n煤mero de despacho de aduana para cada item ingresado o bien colocar en este lugar el despacho v谩lido para todos los items que se registren en la presente recepci贸n. De no ingresarse el despacho en este lugar y de ser necesario hacerlo podr谩 recurrirse a Valorizaci贸n de Entradas de Insumos o Valorizaci贸n de Entradas de Art铆culos seg煤n los art铆culos se encuentren en Stock de Productos Terminados o Stock de Producci贸n respectivamente.

FECHA VENCIMIENTO: se podr谩 ingresar la fecha de vencimiento del material para tener en cuenta en la informaci贸n del reporte de Partidas por Vencimiento del Listado de Entradas a Stock del m贸dulo de Producci贸n.

LOTE: se podr谩 ingresar el n煤mero de lote que identifica la entrada seg煤n los datos del proveedor del insumo.

OBSERVACI脫N: se podr谩 ingresar una observaci贸n especial referida a la partida de stock que se est谩 ingresando.

AGREGAR Y ELIMINARsi par谩metro 121 de compras estuviera en la posici贸n afirmativa, se habilitar谩n los controles para agregar o eliminar items de la orden de compra original. La habilitaci贸n de estos controles suceder谩 solamente si se completa la casilla de selecci贸n de proveedor.

FECHA DE RECEPCI脫N: se colocar谩 la fecha en la cual se registrar谩n los movimientos, se permitir谩 ingresar una fecha comprendida entre los topes indicados en el ABM de Topes de Fechas - m贸dulo Producci贸n.

REMITO:  en el caso que todos los items se hayan recepcionado con el mismo n煤mero de remito podr谩 utilizarse esta casilla en lugar de la indicada en MODIFICAR.

N潞 DE DESPACHO: en el caso que todos los items se hayan recepcionado con el mismo n煤mero de despacho podr谩 utilizarse esta casilla en lugar de la indicada en MODIFICAR.

DEP脫SITO:  deber谩 indicarse el dep贸sito en el cual se ingresar谩n los movimientos, el mismo podr谩 ser predefinido en el ABM de Par谩metros - Producci贸n - c贸digo 01, se permite la modificaci贸n del dep贸sito para la presente operaci贸n seleccionando otro dep贸sito Activo.


GRILLA DE SELECCI脫N: se detallan la columnas que la componen:

  • N潞 Orden:  n煤mero de la orden de compra que se est谩 recepcionando.
  • Item:  n煤mero de item de la orden de compra.
  • Fecha Exigible: fecha indicada como l铆mite m谩ximo para la entrega a cumplir por el proveedor.
  • C贸d. Prov: c贸digo del proveedor que entrega al material.
  • C贸d. Insumo:  c贸digo del material a recibir.
  • Descripci贸n del Insumo:  detalle identificatorio del material a recepcionar.
  • U.M.: unidad de medida del material.
  • Proy.: proyecto previamente ingresado en el ABM de Proyectos e indicado al ingresar la orden de compra.
  • N潞 Requer.: n煤mero del requerimiento ingresado a trav茅s de Ingreso de Requerimientos de Compra.
  • A Recibir: cantidad solicitada en la orden de compra menos las cantidades anuladas y recibidas anteriormente.
  • Recibida: corresponde a la cantidad que se recibe en la presente instancia.
  • n潞 de remito: n潞 del remito del proveedor.
  • n掳 de Despacho: corresponde al despacho de importaci贸n para el caso de materiales importados.

ORDENAMIENTO DE LA GRILLA: haciendo click sobre el t铆tulo de cada columna se podr谩 realizar el ordenamiento en funci贸n a la columna seleccionada.

ACEPTAR:  presionando este control se grabar谩n las anotaciones descriptas en el cap铆tulo ACCIONES.

Luego, se emitir谩 un reporte con el detalle de las recepciones registradas.

CANCELAR:   presionando este control se eliminar谩n las anotaciones realizadas y se podr谩 comenzar con un nuevo proceso.

SALIR:  presionando este control se retornar谩 al men煤 general.

ACCIONES: este programa realizar谩 las siguientes:

  • se descontar谩n total o parcialmente las cantidades pendientes de recepci贸n en las 贸rdenes de compra emitidas.
  • se ingresar谩n al stock de insumos los materiales recibidos
  • se habilitar谩 la posibilidad de controlar las facturas cuando se registren en Ingreso de Facturas, D茅bitos y Cr茅ditos, presionando en dicho programa el control O.C..
  • se podr谩n modificar las 贸rdenes de compra originales agregando nuevos insumos si en el ABM de Par谩metros -  Compras - c贸digo 121 el valor asignado fuera "S".
  • para el caso que las recepciones se realicen despu茅s de la fecha exigible se generar谩 un registro de incumplimiento que se visualizar谩 en el programa Comportamiento de Proveedores.

Última modificación: 31 de Marzo de 2024