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Pedidos sobre Presupuestos
Mediante este programa se generar谩n pedidos originados en los presupuestos que se encuentren pendientes, los cuales han sido incorporados en Ingreso de Presupuestos.
Deber谩 seleccionarse un cliente, ya sea ingresando directamente el c贸digo o presionando el control de B煤squeda para su localizaci贸n. Se podr谩 indicar un n煤mero de presupuesto para que aparezca ese presupuesto en la grilla.
Ver Grilla: en caso de querer observar a todos los presupuestos pendientes se podr谩 presionar este control y aparecer谩 una grilla con aquellos que se encuentran en estado de ser tomados como pedidos sin importar el cliente, presionando sobre el t铆tulo de cada columna se podr谩n ordenar por la columna deseada. Haciendo doble click en un presupuesto determinado se visualizar谩 el mismo para ser procesado.
Presionando ACEPTAR se desplegar谩 una grilla con los items de los presupuestos del cliente susceptibles de ser registrados como pedidos y se habilitar谩n los controles de DATOS y PERMISOS a efectos de poder visualizar respectivamente la informaci贸n general del cliente y las autorizaciones de funcionamiento que tenga el usuario de acuerdo a lo ingresado en el ABM de Par谩metros (m贸dulo de facturaci贸n).
Excedido: una vez elegido el cliente, el sistema avisar谩 si el mismo se encuentra excedido en el l铆mite de cr茅dito. Previamente y en forma diaria, deber谩 realizarse la actualizaci贸n de estos datos a trav茅s del programa Actualizaci贸n del Estado de Clientes ubicado en el m贸dulo de Cobranzas, en la parte de utilitarios.
Atrasado: se permitir谩 ingresar pedidos a煤n si en el ABM de Par谩metros (Facturaci贸n - c贸digo 150) se encuentra seleccionada la opci贸n negativa.
Indicaci贸n de Cantidad a Pedir: haciendo doble clic sobre la columna PEDIR en el item deseado, quedar谩 indicada la cantidad pendiente, de lo contrario se podr谩 colocar una cantidad menor a ella. Para seleccionar todos los items de una sola vez deber谩 presionarse el control PEDIR PENDIENTE y para poner en cero la cantidad a pedir de todos los items deber谩 presionarse LIMPIAR PEDIR.
No se podr谩n indicar m谩s items que los establecidos en el ABM de Par谩metros (modulo facturaci贸n) c贸digo 141.
Ver Documento: cuando en la fila seleccionada exista un presupuesto con alg煤n archivo vinculado, este control se ver谩 como habilitado, en tal caso presion谩ndolo se podr谩 visualizar el archivo que se adjunt贸 en el momento de ingresar el presupuesto.
Aceptar: presionando este control quedar谩n firmes los items marcados y se pasar谩 a una nueva pantalla donde se terminar谩 de ingresar los datos correspondientes al pedido. Si al cliente se le hubiere colocado alg煤n comentario en el campo ALERTA en el ABM de Clientes, y al mismo tiempo el par谩metro de Facturaci贸n n掳 164 fuera igual a "S" aparecer谩 el aviso de alarma correspondiente.
Cancelar: presionando este control quedar谩n sin efecto las actuaciones efectuadas y se podr谩 ingresar otro cliente.
Salir: presionando este control se retornar谩 al men煤 general.
DATOS DEL PEDIDO:
ACEPTAR: presionando este control se generar谩 el pedido, quedando las cantidades solicitadas como comprometidas si el par谩metro de facturaci贸n n掳 17 (Autorizaci贸n autom谩tica de Pedidos) fuera afirmativo.
En caso de estar habilitada la impresi贸n autom谩tica en el ABM de Programas, se visualizar谩 el pedido para ser impreso.
Para anular todo lo actuado, existe la 煤nica posibilidad de utilizar la salida general del programa a trav茅s de X
Última modificación: 17 de Marzo de 2024