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Facturaci贸n de Pedidos
Mediante este programa se facturar谩n los pedidos autorizados que se encuentren pendientes de entrega o bien los que han sido indicados como mercader铆a a entregar en el programa correspondiente.
Podr谩 seleccionarse un cliente, ya sea ingresando directamente el c贸digo o presionando el bot贸n de B煤squeda para su localizaci贸n. Si se coloca una tilde sobre la casilla A ENTREGAR, solamente aparecer谩n aquellos pedidos procesados en 脫rdenes de Entrega que a煤n no han sido facturados.
Presionando ACEPTAR se desplegar谩 una grilla con los items de los pedidos del cliente susceptibles de ser facturados y se habilitar谩n los controles de DATOS y PERMISOS a efectos de poder visualizar respectivamente la informaci贸n adicional del cliente y las autorizaciones de funcionamiento que tenga el usuario de acuerdo a lo ingresado en el ABM de Par谩metros (m贸dulo facturaci贸n)
Ver Grilla: en caso de querer observar a todos los pedidos pendientes se podr谩 presionar este control y aparecer谩 una grilla con aquellos que se encuentran en estado de ser facturados sin importar el cliente, presionando sobre el t铆tulo de cada columna se podr谩n ordenar por la columna deseada. Haciendo doble click en un pedido determinado se visualizar谩 el mismo para ser procesado.
EXCEDIDO: una vez elegido el cliente, el sistema avisar谩 si el mismo se encuentra excedido en el l铆mite de cr茅dito. Previamente y en forma diaria, deber谩 realizarse la actualizaci贸n de estos datos a trav茅s del programa Actualizaci贸n del Estado de Clientes ubicado en el m贸dulo de Cobranzas, en la parte de Utilitarios.
ATRASADO: solo se permitir谩 facturar si en el ABM de Par谩metros (Facturaci贸n - c贸digo 150) se encuentra seleccionada la opci贸n afirmativa.
Tipo A-B-C-E-M: para comprender la asignaci贸n del tipo de documento deber谩 recurrirse a la consulta del ABM de Puestos de Trabajo.
INDICACI脫N DE CANTIDAD A FACTURAR: haciendo doble clic sobre la columna FACTURAR en el item deseado, quedar谩 indicada la cantidad pendiente, de lo contrario se podr谩 colocar una cantidad menor a ella. Para seleccionar todos los items de una sola vez deber谩 presionarse el control FACT. PENDIENTE y para poner en cero la cantidad a facturar de todos los items deber谩 presionarse LIMPIAR FACTURAR.
No se podr谩n indicar m谩s items que los establecidos en el ABM de Par谩metros (modulo facturaci贸n) c贸digo 144.
STOCKS: presionando este control se podr谩 observar un reporte con las cantidades disponibles en stocks de todos los art铆culos del pedido con indicaci贸n de sus sustitutos, en el caso de que los hubiera.
VER DOCUMENTO: cuando en la fila seleccionada exista un pedido con alg煤n archivo vinculado, este control se ver谩 como habilitado, en tal caso presion谩ndolo se podr谩 visualizar el archivo que se adjunt贸 en el momento de ingresar el pedido.
VISTA PREVIA: presionando este control se podr谩 imprimir un reporte que indicar谩 como quedar谩 finalmente la factura, Se recomienda revisar detalladamente sus componentes antes de pasar al paso definitivo siguiente. En caso de encontrarse diferencias se podr谩 anular la operatoria para proceder a su correcci贸n en Modificaci贸n de Pedidos o bien entrando nuevamente al programa para registrar las cantidades correctas.
ACEPTAR: presionando este control se pasar谩 a la pantalla siguiente para ultimar los detalles de emisi贸n de las facturas. Si al cliente se le hubiere colocado alg煤n comentario en el campo ALERTA en el ABM de Clientes, y al mismo tiempo el par谩metro de Facturaci贸n n掳 164 fuera igual a "S" aparecer谩 el aviso de alarma correspondiente.
CANCELAR: presionando este control quedar谩n sin efecto las actuaciones efectuadas y se podr谩 ingresar otro cliente.
SALIR: presionando este control se retornar谩 al men煤 general
DATOS DE LA FACTURA:
SOLAMENTE PARA EL CASO DE FACTURAS DE EXPORTACI脫N O SIMILARES:
DOCUMENTO: se ha previsto el almacenamiento de un documento relacionado con la factura a generar, 茅ste puede venir arrastrado desde la generaci贸n del pedido. El documento podr谩 ser visualizado posteriormente a trav茅s de Consulta de Movimientos de Clientes. Para proceder a la vinculaci贸n del documento deber谩 tenerse en cuenta lo siguiente:
Ver: presionando este control se podr谩 visualizar el comprobante adjuntado en el paso siguiente:
LEYENDA: se podr谩 ingresar una leyenda para ser impresa en la factura. En el caso de que al ingresarse el pedido se hubiere indicado una leyenda, podr谩 modificarse la misma.
ART脥CULOS IMPORTADOS: para el caso de operarse con este tipo de art铆culos, donde es necesaria la indicaci贸n del n煤mero de despacho en la impresi贸n del documento, deber谩 estar activado en ABM de Par谩metros - solapa Facturaci贸n - el c贸digo 135 - (Desglosar items en comprobante seg煤n Stock). De esta forma el sistema generar谩 autom谩ticamente tantos items en las facturas como partidas de stock haya para cada producto, indicando el n煤mero de despacho correspondiente en cada uno de ellos.
La asignaci贸n de partidas se realizar谩 de acuerdo a lo indicado en el Par谩metro General n掳 84 (Tipo de Asignaci贸n de Existencias). Para que la trazabilidad de los n煤meros de despacho se cumpla correctamente deber谩 estar colocado el valor "N" en el par谩metro de Facturaci贸n c贸digo 05 (Permitir Facturar sin Stock), es decir que cuando se facture o remita siempre tiene que estar ingresada la partida de stock correspondiente con la indicaci贸n de su correspondiente n煤mero de despacho.
ACEPTAR: presionando este control se generar谩 la factura y la misma quedar谩 registrada en la cuenta corriente del cliente, en el subdiario de ventas, en las estad铆sticas comerciales y como salida del stock si los art铆culos involucrados estuvieran indicados como Mueve Stock = "S" en el ABM de Art铆culos. Tambi茅n se efectuar谩n las registraciones sobre el pedido modificando la cantidad entregada.
En caso de estar habilitada la impresi贸n autom谩tica en el ABM de Programas, aparecer谩 en pantalla la factura para poder ser impresa en el momento.
Para anular todo lo actuado en este lugar, existe la 煤nica posibilidad de utilizar la salida general del programa a trav茅s de X antes de presionar ACEPTAR.
FACTURACI脫N ELECTR脫NICA: si el puesto de trabajo seleccionado estuviera configurado para realizar facturas electr贸nicas y en el ABM de Par谩metros (solapa facturaci贸n - c贸digo 160) se hubiera indicado la opci贸n afirmativa. El sistema se comunicar谩 con el webservice de A.F.I.P. a fin de obtener el C.A.E. que quedar谩 grabado en los lugares correspondientes. En caso contrario el C.A.E. deber谩 ser obtenido a trav茅s del programa Facturaci贸n Electr贸nica.
Última modificación: 16 de Marzo de 2024