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Facturaci贸n de Pedidos

Mediante este programa se facturar谩n los pedidos autorizados que se encuentren pendientes de entrega o bien los que han sido indicados como mercader铆a a entregar en el programa correspondiente.

Podr谩 seleccionarse un cliente, ya sea ingresando directamente el c贸digo o presionando el bot贸n de B煤squeda para su localizaci贸n. Si se coloca una tilde sobre la casilla A ENTREGAR, solamente aparecer谩n aquellos pedidos procesados en 脫rdenes de Entrega que a煤n no han sido facturados.

Presionando ACEPTAR se desplegar谩 una grilla con los items de los pedidos del cliente susceptibles de ser facturados y se habilitar谩n los controles de DATOS y PERMISOS a efectos de poder visualizar respectivamente la informaci贸n adicional del cliente y las autorizaciones de funcionamiento que tenga el usuario de acuerdo a lo ingresado en el ABM de Par谩metros (m贸dulo facturaci贸n)

Ver Grilla: en caso de querer observar a todos los pedidos pendientes se podr谩 presionar este control y aparecer谩 una grilla con aquellos que se encuentran en estado de ser facturados sin importar el cliente, presionando sobre el t铆tulo de cada columna se podr谩n ordenar por la columna deseada. Haciendo doble click en un pedido determinado se visualizar谩 el mismo para ser procesado.

EXCEDIDO: una vez elegido el cliente, el sistema avisar谩 si el mismo se encuentra excedido en el l铆mite de cr茅dito. Previamente y en forma diaria, deber谩 realizarse la actualizaci贸n de estos datos a trav茅s del programa Actualizaci贸n del Estado de Clientes ubicado en el m贸dulo de Cobranzas, en la parte de Utilitarios.

ATRASADO: solo se permitir谩 facturar si en el ABM de Par谩metros (Facturaci贸n - c贸digo 150) se encuentra seleccionada la opci贸n afirmativa.

Tipo A-B-C-E-M: para comprender la asignaci贸n del tipo de documento deber谩 recurrirse a la consulta del ABM de Puestos de Trabajo.

INDICACI脫N DE CANTIDAD A FACTURAR: haciendo doble clic sobre la columna FACTURAR en el item deseado, quedar谩 indicada la cantidad pendiente, de lo contrario se podr谩 colocar una cantidad menor a ella. Para seleccionar todos los items de una sola vez deber谩 presionarse el control FACT. PENDIENTE y para poner en cero la cantidad a facturar de todos los items deber谩 presionarse LIMPIAR FACTURAR.

No se podr谩n indicar m谩s items que los establecidos en el ABM de Par谩metros (modulo facturaci贸n) c贸digo 144.

STOCKS: presionando este control se podr谩 observar un reporte con las cantidades disponibles en stocks de todos los art铆culos del pedido con indicaci贸n de sus  sustitutos, en el caso de que los hubiera.

VER DOCUMENTO:  cuando en la fila seleccionada exista un pedido con alg煤n archivo vinculado, este control se ver谩 como habilitado, en tal caso presion谩ndolo se podr谩 visualizar el archivo que se adjunt贸 en el momento de ingresar el pedido.

VISTA PREVIA:  presionando este control se podr谩 imprimir un reporte que indicar谩 como quedar谩 finalmente la factura, Se recomienda revisar detalladamente sus componentes antes de pasar al paso definitivo siguiente. En caso de encontrarse diferencias se podr谩 anular la operatoria para proceder a su correcci贸n en Modificaci贸n de Pedidos o bien entrando nuevamente al programa para registrar las cantidades correctas.

ACEPTAR: presionando este control se pasar谩 a la pantalla siguiente para ultimar los detalles de emisi贸n de las facturas. Si al cliente se le hubiere colocado alg煤n comentario en el campo ALERTA en el ABM de Clientes, y al mismo tiempo el par谩metro de Facturaci贸n n掳 164 fuera igual a "S" aparecer谩 el aviso de alarma correspondiente.

CANCELAR: presionando este control quedar谩n sin efecto las actuaciones efectuadas y se podr谩 ingresar otro cliente.

SALIR: presionando este control se retornar谩 al men煤 general

DATOS DE LA FACTURA:

  • Puesto de Trabajo: se deber谩 seleccionar un puesto de trabajo v谩lido seg煤n los puestos habilitados en el ABM de Puestos de Trabajo. El sistema podr谩 ejercer el control de los tipos de documentos a utilizar en cada puesto si en el ABM de Par谩metros (m贸dulo Facturaci贸n - C贸digo 129) estuviera colocada la opci贸n = "S", de lo contrario la tarea de control deber谩 estar a cargo del operador, o sea que en este 煤ltimo caso cualquier puesto podr铆a realizar facturas, d茅bitos y cr茅ditos. En caso de aparecer el mensaje: "NO EXISTE REGISTRO DE CONTROL DEL C.A.I." deber谩 recurrirse al ABM de Control del C.A.I. que es el encargado de controlar la emisi贸n de comprobantes no electr贸nicos aprobados por A.F.I.P. o al ABM de Puestos de Trabajo que controlar谩 los puestos habilitados y los 煤ltimos n煤meros disponibles. Se podr谩 limitar  el uso de puestos de trabajo a determinados usuarios ingresando en el ABM de Usuarios y coloc谩ndolos puestos de trabajo que 茅ste puede utilizar.
  • Remito: con la opci贸n afirmativa se generar谩 un remito para acompa帽ar a la factura. Si en el ABM de Par谩metros - solapa Facturaci贸n - c贸digo 87 (Numeraci贸n de Remitos por Puesto de Trabajo) estuviere indicado el valor "S" el sistema tiene previsto que haya tantas numeraciones como Puestos de Trabajo estuvieren habilitados. En caso contrario el n煤mero corresponder谩 al pr贸ximo que se encuentre indicado en el ABM de 脷ltimos N煤meros de acuerdo a la configuraci贸n del par谩metro 88 de Facturaci贸n. Si en el ABM de Par谩metros (Facturaci贸n - c贸digo 145) estuviera seleccionada la opci贸n "S" y los art铆culos vendidos movieran stock, el sistema registrar谩 la salida cualquiera sea la opci贸n dada al item REMITO. En caso de haberse seleccionado "N" solo se registrar谩 salida de stock cuando la opci贸n REMITO = "SI". En este 煤ltimo caso, luego deber谩 procederse a realizar el remito correspondiente en Remitos de Traslado sobre Facturas.
  • Bienes de Uso: para el caso que la operaci贸n correspondiera a un bien de uso, para evitar que el sistema genere la percepci贸n de ingresos brutos deber谩 colocarse un tilde en esa casilla. 
  • Condici贸n de Pago: se visualizar谩 la condici贸n de pago ingresada en el pedido, podr谩 ser cambiada si el par谩metro n潞 20 de Facturaci贸n fuera afirmativo. Para el caso que la FORMA DE COBRANZA de la condici贸n fuera igual a INMEDIATO deber谩 tenerse en cuenta lo indicado en el ABM de Condiciones de Pago, ya que el sistema debitar谩 la factura en la cuenta corriente del cliente pero al mismo tiempo registrar谩 un pago autom谩tico por el total, quedando la misma cancelada y registrando un asiento en Fondos por el pago con cargo a la cuenta indicada en dicha condici贸n de pago.  ATENCI脫N:  en estos casos no se generar谩n recibos de cobranzas en cuenta corriente. En caso de que se seleccione m谩s de un pedido y los mismos tuvieren distintas condiciones de pago este campo aparecer谩 en blanco para que la factura sea confeccionada con una 煤nica condici贸n de pago. 
  • Vendedor: se representar谩 el vendedor ingresado en el pedido, podr谩 ser cambiado si el par谩metro n潞 11 de facturaci贸n fuera afirmativo. En caso de que se seleccione m谩s de un pedido y los mismos tuvieren distintos vendedores este campo aparecer谩 en blanco para que la factura sea confeccionada con un 煤nico vendedor.
  • Preparador: se podr谩 ingresar un preparador del despacho previamente ingresado en ABM de Preparadores. El sistema realizar谩 luego estad铆sticas que se podr谩n visualizar en An谩lisis de Facturaci贸n del cap铆tulo Consultas Generales a efectos de establecer premios o rendimientos del sector Expedici贸n.
  • Transporte: se representar谩 el transporte ingresado en el pedido, podr谩 ser cambiado si el par谩metro n潞 10 de facturaci贸n fuera afirmativo. En caso de que se seleccione m谩s de un pedido y los mismos tuvieren distintos transportes este campo aparecer谩 en blanco para que la factura sea confeccionada con un 煤nico transporte.
  • L. Entrega: para el caso de que el cliente tuviera m谩s de un lugar de entrega se podr谩 seleccionar el correspondiente a la presente entrega.
  • Fecha de Emisi贸n: aparecer谩 la fecha del d铆a, se podr谩 modificar por otra fecha comprendida en el ABM de Topes de Fechas - item Facturaci贸n - siempre que no se haya emitido una factura con fecha posterior en el mismo Puesto de Trabajo.
  • Moneda: indicar la moneda en que se realizar谩 la factura, si se desea cambiar la elegida en el pedido deber谩 colocarse la cotizaci贸n deseada a fin de establecer los cambios correspondientes en los precios unitarios.
  • Cotizaci贸n u$s: aparecer谩 en esta casilla el valor que se hubiera ingresado en el programa Cotizaci贸n Diaria del D贸lar para el d铆a de la fecha, caso contrario la casilla quedar谩 en cero. Con la opci贸n afirmativa en el par谩metro n潞 8 de facturaci贸n se exigir谩 el ingreso de un valor en esta casilla, con la opci贸n negativa el ingreso de la cotizaci贸n ser谩 optativa. El contenido de esta casilla se utilizar谩 para fines estad铆sticos.

    SOLAMENTE PARA EL CASO DE FACTURAS DE EXPORTACI脫N O SIMILARES:

    • Destino Comprobante: deber谩 indicarse el pa铆s de destino previamente ingresado en el ABM de Pa铆ses del m贸dulo de Importaci贸n.
    • Incoterm: deber谩 seleccionarse un registro previamente ingresado en el ABM de Incoterms.
    • Permiso de Embarque: indicar el permiso de embarque o la palabra "NO". ATENCI脫N: para el caso de facturarse solamente SERVICIOS esta casilla deber谩 permanecer en blanco.
    • Pa铆s que recibir谩 la mercader铆a:  deber谩 seleccionarse un pa铆s previamente ingresado en el ABM de Pa铆ses del m贸dulo Importaci贸n.

DOCUMENTO:  se ha previsto el almacenamiento de un documento relacionado con la factura a generar, 茅ste puede venir arrastrado desde la generaci贸n del pedido. El documento podr谩 ser visualizado posteriormente a trav茅s de Consulta de Movimientos de Clientes.  Para proceder a la vinculaci贸n del documento deber谩 tenerse en cuenta lo siguiente:

Ver:  presionando este control se podr谩 visualizar el comprobante adjuntado en el paso siguiente:

  • +: presionando este control aparecer谩 un cuadro de selecci贸n para la localizaci贸n del archivo a vincular. Este podr谩 tener alguna de las siguientes extensiones: .pdf - .xls - .xlsx - .doc - .docx - .htm - .html.  Deber谩 tenerse en cuenta que la carpeta donde se almacene el archivo tendr谩 que estar disponible en la red para todos los usuarios con permiso de acceso a la informaci贸n. Debe ser una carpeta COMPARTIDA. Se selecciona el archivo correspondiente y se presiona ABRIR para que el sistema realice la vinculaci贸n.
  • X:  presionando este control se eliminar谩 la vinculaci贸n seleccionada en el punto anterior.

LEYENDA:  se podr谩 ingresar una leyenda para ser impresa en la factura. En el caso de que al ingresarse el pedido se hubiere indicado una leyenda, podr谩 modificarse la misma.

ART脥CULOS IMPORTADOS:  para el caso de operarse con este tipo de art铆culos, donde es necesaria la indicaci贸n del n煤mero de despacho en la impresi贸n del documento, deber谩 estar activado en ABM de Par谩metros - solapa Facturaci贸n - el c贸digo 135 - (Desglosar items en comprobante seg煤n Stock). De esta forma el sistema generar谩 autom谩ticamente tantos items en las facturas como partidas de stock haya para cada producto, indicando el n煤mero de despacho correspondiente en cada uno de ellos.

La asignaci贸n de partidas se realizar谩 de acuerdo a lo indicado en el Par谩metro General n掳 84 (Tipo de Asignaci贸n de Existencias). Para que la trazabilidad de los n煤meros de despacho se cumpla correctamente deber谩 estar colocado el valor "N" en el par谩metro de Facturaci贸n c贸digo 05 (Permitir Facturar sin Stock), es decir que cuando se facture o remita siempre tiene que estar ingresada la partida de stock correspondiente con la indicaci贸n de su correspondiente n煤mero de despacho.

ACEPTAR: presionando este control se generar谩 la factura y la misma quedar谩 registrada en la cuenta corriente del cliente, en el subdiario de ventas, en las estad铆sticas comerciales y como salida del stock si los art铆culos involucrados estuvieran indicados como Mueve Stock = "S" en el ABM de Art铆culos. Tambi茅n se efectuar谩n las registraciones sobre el pedido modificando la cantidad entregada.

En caso de estar habilitada la impresi贸n autom谩tica en el ABM de Programas, aparecer谩 en pantalla la factura para poder ser impresa en el momento.

Para anular todo lo actuado en este lugar, existe la 煤nica posibilidad de utilizar la salida general del programa a trav茅s de X antes de presionar ACEPTAR.

FACTURACI脫N ELECTR脫NICA: si el puesto de trabajo seleccionado estuviera configurado para realizar facturas electr贸nicas y en el ABM de Par谩metros (solapa facturaci贸n - c贸digo 160) se hubiera indicado la opci贸n afirmativa. El sistema se comunicar谩 con el webservice de A.F.I.P. a fin de obtener el C.A.E. que quedar谩 grabado en los lugares correspondientes. En caso contrario el C.A.E. deber谩 ser obtenido a trav茅s del programa Facturaci贸n Electr贸nica.


Última modificación: 16 de Marzo de 2024