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Facturaci贸n con Registraci贸n de Envases
Por medio de este programa se ingresar谩n las operaciones para aquellas ventas en las cuales se entregan envases junto con el producto para ser restituidos por los clientes en el futuro. Se generar谩 una cuenta corriente especial por cada cliente y tipo de envase para el control de su devoluci贸n.
Se detallar谩 a continuaci贸n la operatoria del programa:
- Puesto de Trabajo: se visualizar谩 un cuadro con las caracter铆sticas de cada puesto de trabajo como ser su habilitaci贸n y la descripci贸n de su contenido (cambiando la selecci贸n de cada rengl贸n). El sistema podr谩 ejercer el control de los tipos de documentos a utilizar en cada puesto si en el ABM de Par谩metros (m贸dulo Facturaci贸n - C贸digo 129) estuviera colocada la opci贸n = "S", de lo contrario la tarea de control deber谩 estar a cargo del operador, o sea que en este 煤ltimo caso cualquier puesto podr铆a realizar facturas, d茅bitos y cr茅ditos. Primeramente deber谩 seleccionarse uno de ellos y luego se comienza a ingresar las operaciones. En caso de aparecer el mensaje: "NO EXISTE REGISTRO DE CONTROL DEL C.A.I." deber谩 recurrirse al ABM de Control del C.A.I. que es el encargado de controlar la emisi贸n de comprobantes no electr贸nicos aprobados por A.F.I.P. o al ABM de Puestos de Trabajo que controlar谩 los puestos habilitados y los 煤ltimos n煤meros disponibles. Se podr谩 limitar el uso de puestos de trabajo a determinados usuarios ingresando en el ABM de Usuarios y colocando los puestos de trabajo que 茅ste puede utilizar.
- Cliente: se seleccionar谩 un cliente Activo que no se encuentre en estado Moroso, de conocerse el c贸digo se podr谩 ingresar directamente, de lo contrario recurrir a la b煤squeda mediante la Lupa para su localizaci贸n parametrizada. Al seleccionar un cliente aparecer谩 la leyenda de estado. Si est谩 EXCEDIDO se permitir谩 el ingreso de la factura. En el caso de ATRASADO, solo se permitir谩 ingresar facturas si en el ABM de Par谩metros (Facturaci贸n - c贸digo 150) se encuentra seleccionada la opci贸n afirmativa. De ser un cliente de estado Normal no habr谩 indicaci贸n alguna.
- Categor铆a del I.V.A.: de acuerdo al cliente seleccionado se representar谩 su categorizaci贸n en el impuesto seg煤n lo ingresado en el ABM de Clientes.
- Tipo A-B-C-E-M: para comprender la asignaci贸n del tipo de documento deber谩 recurrirse a la consulta del ABM de Puestos de Trabajo.
- Condici贸n de Pago: se representar谩 la condici贸n de pago b谩sica ingresada en el ABM de Clientes, podr谩 ser cambiada si el par谩metro n潞 20 de Facturaci贸n fuera afirmativo. Para el caso que la FORMA DE COBRANZA de la condici贸n fuera igual a INMEDIATO deber谩 tenerse en cuenta lo indicado en el ABM de Condiciones de Pago, ya que el sistema debitar谩 la factura en la cuenta corriente del cliente pero al mismo tiempo registrar谩 un pago autom谩tico por el total, quedando la misma cancelada y registrando un asiento en Fondos por el pago con cargo a la cuenta indicada en dicha condici贸n de pago. ATENCI脫N: en estos casos no se generar谩n recibos de cobranzas en cuenta corriente.
- Vendedor: se representar谩 el vendedor b谩sico ingresado en el ABM de Clientes, podr谩 ser cambiado si el par谩metro n潞 11 de Facturaci贸n fuera afirmativo.
- Transporte: se representar谩 el transporte b谩sico ingresado en el ABM de Clientes, podr谩 ser cambiado si el par谩metro n潞 10 de Facturaci贸n fuera afirmativo.
- Lugar de Entrega: en el caso de que el cliente tuviese distintos lugares de entrega, deber谩 seleccionarse el correspondiente a esta factura. Tal informaci贸n deber谩 ingresarse en el ABM de Clientes presionando la casilla correspondiente.
- Fecha de Emisi贸n: se ingresar谩 una fecha v谩lida igual o superior a la fecha del 煤ltimo comprobante emitido en el puesto de trabajo para el tipo A-B-E que corresponda y comprendida en los topes indicados en el ABM de Topes de Fechas.
- Moneda: indicar la moneda a la que est谩n referidos los precios, previamente ingresada en el ABM de Monedas. Si la misma fuera distinta de Pesos, se visualizar谩 la cotizaci贸n correspondiente, tray茅ndose como default la ingresada como cotizaci贸n tipo vendedor en el programa citado anteriormente. Se podr谩 modificar seg煤n lo indique el operador.
- Cotizaci贸n u$s: aparecer谩 en esta casilla el valor que se hubiera ingresado en el programa Cotizaci贸n Diaria del D贸lar para el d铆a de la fecha, caso contrario la casilla estar谩 en cero. Con la opci贸n afirmativa en el par谩metro n潞 8 de Facturaci贸n se exigir谩 el ingreso de un valor en esta casilla. Con la opci贸n negativa el ingreso de la cotizaci贸n ser谩 optativa. El contenido de esta casilla se utilizar谩 para convertir a pesos las listas de precios en d贸lares, adem谩s servir谩 para convertir a d贸lares diversas estad铆sticas, independientemente de la moneda en la cual fue realizada la operaci贸n.
- Remito: con la opci贸n afirmativa se generar谩 un remito para acompa帽ar a la factura. Si en el ABM de Par谩metros - solapa Facturaci贸n - c贸digo 87 (Numeraci贸n de Remitos por Puesto de Trabajo) estuviere indicado el valor "S" el sistema tiene previsto que haya tantas numeraciones como Puestos de Trabajo estuvieren habilitados. En caso contrario el n煤mero corresponder谩 al pr贸ximo que se encuentre indicado en el ABM de 脷ltimos N煤meros de acuerdo a la configuraci贸n del par谩metro 88 de Facturaci贸n.
- Permisos: presionando este control se visualizar谩n los permisos vigentes para esta operaci贸n. Aquellos que estuvieran en blanco, podr谩n transformarse en afirmativos ingresando la clave definida por el Supervisor en el programa ABM de Par谩metros. Esta operaci贸n deber谩 realizarse antes de comenzar a cargar la factura y regir谩 hasta que se salga del programa.
- Datos: presionando este control se podr谩n visualizar datos complementarios y observaciones del cliente.
ACEPTAR:
- Al presionar este control se realizar谩n las consistencias del encabezado. se verificar谩 que en el ABM de Clientes se haya ingresado la fecha de la solicitud de la Constancia del C.U.I.T. y que la misma no fuese superior a los 180 d铆as de la fecha actual. Si la constancia no existiera o estuviera vencida se emitir谩 un mensaje de advertencia y se impedir谩 la carga de la factura solo si en el ABM de Par谩metros de Facturaci贸n (c贸digo 47) estuviese ingresada la opci贸n "N". Si al cliente se le hubiere colocado alg煤n comentario en el campo ALERTA en el ABM de Clientes, y al mismo tiempo el par谩metro de Facturaci贸n n掳 164 fuera igual a "S" aparecer谩 el aviso de alarma correspondiente.
Luego de Aceptar al Cliente se habilitar谩n los siguientes controles:
- Datos: presionando este control se podr谩n visualizar datos complementarios y observaciones del cliente.
- Historia: se visualizar谩 un reporte conteniendo el detalle de las 煤ltimas cotizaciones del cliente en cada uno de los art铆culos que adquiri贸. La cantidad de movimientos para cada art铆culo podr谩 cuantificarse en el ABM de Par谩metros de Facturaci贸n (c贸digo 44).
- Leyenda: se podr谩 ingresar una observaci贸n que se imprimir谩 en la factura. Se aconseja ser breve y conciso en las observaciones que deban aparecer en la factura y calcular el espacio dedicado a las mismas en los formularios preimpresos.
- Pendiente: se visualizar谩 un reporte con los comprobantes pendientes de cobro del cliente, incluyendo a los valores a depositar cuya fecha diferida a煤n no se haya cumplido y cheques rechazados pendientes de cobro que se hubieran ingresado en Reintegro de Valores a Cartera (opci贸n RECHAZADO). Tambi茅n se visualizar谩 el l铆mite de cr茅dito asignado al cliente y la cantidad utilizada por todo concepto.
INGRESO DE ITEMS:
- se podr谩n ingresar art铆culos hasta una cantidad que no supere el n煤mero de items que se hubiera indicado en el ABM de Par谩metros de Facturaci贸n (c贸digo 144). Para ello se deber谩n presionar los controles de Agregar, Modificar o Eliminar Art铆culo, luego de seleccionar alguno de los dos primeros se pedir谩n los siguientes datos:
- C贸digo: seleccionar un Art铆culo Activo y no perteneciente al grupo de art铆culos D茅bitos y Cr茅ditos Varios cuyo c贸digo de Grupo estar谩 indicado en el ABM de Par谩metros de Facturaci贸n - c贸digos 48, 50 y 69 -. De conocerse el c贸digo del art铆culo se ingresar谩 directamente, de lo contrario presionar ENTER para recurrir a la B煤squeda.
- Precio Unitario: ver Esquema de Captaci贸n de Precios. Si en el ABM de Par谩metros de Facturaci贸n (c贸digo 19) estuviera indicada la opci贸n afirmativa o si se utilizara una lista de precios especial con la especificaci贸n de I.V.A. incluido se detraer谩 el impuesto para colocar su valor neto. Si en el ABM de Par谩metros de Facturaci贸n (c贸digo 16) estuviera indicada la opci贸n negativa, no se permitir谩 modificar el precio que resultara de la selecci贸n anterior. Siendo posible la modificaci贸n mediante el ingreso de una contrase帽a para el caso de que la opci贸n elegida por el Supervisor fuera igual a "P". El precio podr谩 ser negativo para que el item reste el importe a los otros items facturados, pero el importe total de la factura deber谩 ser positivo (anteponer el signo menos al precio). Esta opci贸n es utilizada para descontar se帽as o acopios recibidos.
- Envase: se indicar谩 el tipo de envase a utilizar, previamente ingresado en el ABM de Envases.
- Capacidad: se indicar谩 la cantidad de art铆culo que podr谩 contener cada envase.
- Entregado: se indicar谩 la cantidad de envases que se remiten.
- Devuelto: de resultar necesario, se indicar谩 la cantidad de envases que el cliente devuelva en la operaci贸n.
- Stock: presionando este control se representar谩 un reporte con el stock existente para el art铆culo en cuesti贸n en todos los dep贸sitos que se encuentren habilitados, con indicaci贸n de la informaci贸n de la existencia de movimientos pendientes de actualizaci贸n.
- Comprometido: se representar谩 la cantidad de unidades en concepto de pedidos pendientes autorizados que tiene el art铆culo seleccionado.
- Cantidad: se precalcular谩 en base a los valores ingresados en Capacidad y Entregado, podr谩 ser modificado por el operador en este punto. Se podr谩 permitir o no el ingreso de decimales de acuerdo a la modalidad de la operatoria de la empresa, situaci贸n que se definir谩 en el ABM de Par谩metros de Facturaci贸n (c贸digo 37).
- Descuento: se permitir谩 el ingreso de hasta 5 descuentos a ser aplicados cada uno sobre los anteriores de acuerdo a la programaci贸n que se haya efectuado en el ABM de Par谩metros de Facturaci贸n (c贸digos 13 y 15). Mediante estos par谩metros se podr谩 prohibir o permitir el ingreso de descuentos en el momento de la carga de la factura, as铆 como tambi茅n anular o habilitar el sistema de descuentos que se haya ingresado en el programa de ABM de Descuentos.
- Pedido: se podr谩 ingresar manualmente un n煤mero de pedido u orden de compra.
- V: en este lugar se podr谩 colocar una informaci贸n adicional para el item que se est谩 ingresando. Para eliminar la posibilidad de utilizar este campo deber谩 recurrirse al ABM de Par谩metros (Permitir ingresar observaciones por item - 97) y colocar la opci贸n negativa o con password. Si bien el largo de la observaci贸n es ilimitado, tener en cuenta el espacio de que se dispone en el formato de impresi贸n, ya que el control de la cantidad de items m谩ximos no tiene en cuenta los renglones que se utilicen en este comentario.
- B煤squeda: este control permitir谩 localizar un art铆culo por la b煤squeda avanzada. Si al presionar Aceptar, la casilla de c贸digo permaneciera en blanco significar谩 que el mismo fue rechazado por el control de validaci贸n indicado anteriormente.
- Historia: se visualizar谩 un reporte conteniendo el detalle de las 煤ltimas ventas del art铆culo a todos los clientes, luego un detalle de las ventas al cliente en cuesti贸n, los remitos pendientes de facturaci贸n que tuviera el citado cliente y finalmente las 煤ltimas compras del art铆culo que se seleccion贸. La cantidad de movimientos para cada art铆culo podr谩 cuantificarse en el ABM de Par谩metros de Facturaci贸n (c贸digo 44).
- Total con Impuestos: en esta casilla el sistema ir谩 totalizando el importe total del pedido considerando las percepciones por I.V.A. e Ingresos Brutos que deban realizarse.
- Dimensi贸n: se imprimir谩n las dimensiones del art铆culo de acuerdo a lo ingresado en el ABM de Art铆culos en los campos largo, ancho y espesor y factor de conversi贸n.
DATOS EXPORTACI脫N: se habilitar谩 este control solamente para el caso de facturas de exportaci贸n o similares:
- Destino Comprobante: deber谩 indicarse el pa铆s de destino previamente ingresado en el ABM de Pa铆ses del m贸dulo de Importaci贸n.
- Incoterm: deber谩 seleccionarse un registro previamente ingresado en el ABM de Incoterms.
- Permiso de Embarque: indicar si existe permiso de embarque o en caso negativo la letra "N".
- Pa铆s que recibir谩 la mercader铆a: deber谩 seleccionarse un pa铆s previamente ingresado en el ABM de Pa铆ses del m贸dulo Importaci贸n.
LISTA DE PRECIOS: el sistema indicar谩 el n煤mero de la lista de precios que se est谩 utilizando para la factura, que puede ser especial o gen茅rica seg煤n se explicar谩 en ESQUEMA DE CAPTACI脫N DE PRECIOS UNITARIOS. Si en ABM de Par谩metros de Facturaci贸n (c贸digo 146) estuviera seleccionada la opci贸n afirmativa se podr谩 cambiar la lista de precios por otra. De esta manera se pueden mezclar listas de precios distintas en la misma factura.
FINALIZACI脫N:
ACEPTAR: presionando este control se efectuar谩 la grabaci贸n de la factura en las tablas correspondientes (subdiario de ventas, cuenta corriente, cuenta corriente de envases, estad铆sticas y stock de productos terminados). Los items facturados saldr谩n del stock de Productos Terminados si en el ABM de Art铆culos los materiales involucrados estuvieren indicados como Mueve Stock = "S". En caso de estar habilitada la impresi贸n autom谩tica en el ABM de Programas, aparecer谩 en pantalla la factura para poder ser impresa en el momento, de lo contrario se deber谩 efectuar la impresi贸n por Impresi贸n de Facturas, N. D茅bito y N. Cr茅dito.
CANCELAR: con este control se limpiar谩 la pantalla para volver a ingresar otra factura quedando sin efecto todo lo ingresado.
SALIR: presionando este control se retornar谩 al men煤 general.
FACTURACI脫N ELECTR脫NICA: si el puesto de trabajo seleccionado estuviera configurado para realizar facturas electr贸nicas y en el ABM de Par谩metros (solapa facturaci贸n - c贸digo 160) se hubiera indicado la opci贸n afirmativa. El sistema se comunicar谩 con el webservice de A.F.I.P. a fin de obtener el C.A.E. que quedar谩 grabado en los lugares correspondientes. En caso contrario el C.A.E. deber谩 ser obtenido a trav茅s del programa Facturaci贸n Electr贸nica.
ART脥CULOS IMPORTADOS: para el caso de operarse con este tipo de art铆culos, donde es necesaria la indicaci贸n del n煤mero de despacho en la impresi贸n del documento, deber谩 estar activado en ABM de Par谩metros - solapa Facturaci贸n - el c贸digo 135 - (Desglosar items en comprobante seg煤n Stock). De esta forma el sistema generar谩 autom谩ticamente tantos items en las facturas como partidas de stock haya para cada producto, indicando el n煤mero de despacho correspondiente en cada uno de ellos.
La asignaci贸n de partidas se realizar谩 de acuerdo a lo indicado en el Par谩metro General n掳 84 (Tipo de Asignaci贸n de Existencias). Para que la trazabilidad de los n煤meros de despacho se cumpla correctamente deber谩 estar colocado el valor "N" en el par谩metro de Facturaci贸n c贸digo 05 (Permitir Facturar sin Stock), es decir que cuando se facture o remita siempre tiene que estar ingresada la partida de stock correspondiente con la indicaci贸n de su correspondiente n煤mero de despacho.
ESQUEMA DE CAPTACI脫N DE PRECIOS UNITARIOS:
Mediante el ABM de Par谩metros de Facturaci贸n c贸digo 22 (Lista de Precios Base) se seleccionar谩 el n煤mero de lista a considerar. El valor a colocar depender谩 de la opci贸n Pesos / u$s, es decir que estando seleccionada la segunda opci贸n, los valores en pesos se dividir谩n por Cotizaci贸n U$S.
En todos los casos la lista en d贸lares tiene prioridad sobre la lista en pesos. Si la lista base fuera la n潞 1 y la n潞 3 (u$s) tuviera un valor, se dar谩 preeminencia a 茅sta 煤ltima, lo mismo acontecer谩 con la n潞 2 con respecto a la lista n潞 4. Si la Lista Base fuera la n煤mero 5, se tomar谩 el 煤ltimo precio que se le hubiera facturado al cliente en el mismo art铆culo seleccionado.
Ejemplo:
Lista de Precios 1 ($) = 8.00 Lista de Precios 3 (u$s) = 2.00 Moneda = Euros (cotiz. 5.00) Cot. u$s = 4.00
Precio en Euros = ( 2.00 x 4.00 ) / 5.00 --> 1.60
El precio unitario de la lista general obtenido mediante el procedimiento indicado anteriormente podr谩 ser modificado para un grupo de clientes por medio de coeficientes ingresados en ABM de Ajustes de Precios. El ajuste podr谩 realizarse a nivel general de todos los art铆culos o dirigido hacia un grupo de ellos o bien hacia un determinado art铆culo.
Asimismo, podr谩 establecerse una lista especial para cada cliente asign谩ndosela a trav茅s del ABM de Clientes, ella deber谩 ser creada previamente en ABM de Listas de Precios y actualizada a trav茅s de Modificaci贸n de Listas de Precios, esta lista podr谩 ser compartida para varios clientes. Los valores que se indiquen en esa lista tendr谩n preeminencia sobre los valores obtenidos de la Lista Base, pero sufrir谩n los ajustes de precios indicados en el p谩rrafo anterior.
Una vez calculado el precio unitario, el sistema podr谩 efectuar un control sobre el mismo si estuviera activado el Par谩metro de Facturaci贸n n潞 183 (VERIFICAR MARGEN EN INGRESO DE IMPORTES). En tal caso, no se permitir谩 facturar a un precio inferior al costo de reposici贸n del Art铆culo m谩s el margen que se haya indicado en el Par谩metro de Facturaci贸n n潞 181.
Última modificación: 19 de Marzo de 2024