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Liquidaci贸n de Comisiones por Proveedor

Programa que realiza las liquidaciones de comisiones por las ventas a clientes agrupadas de acuerdo a los proveedores principales de cada art铆culo.

Se deber谩n indicar los siguientes par谩metros:

Fecha Desde / Hasta:  se ingresar谩n las fechas topes en que se considerar谩n los movimientos.  

Tipo de Ventas: se deber谩 indicar alguna de estas opciones:

  • Emitidas:  se realizar谩 la liquidaci贸n sobre las operaciones registradas en el per铆odo indicado sin importar que hayan sido abonadas o no por el cliente. Los topes de fecha se aplicar谩n sobre las fecha de emisi贸n de las facturas, d茅bitos y cr茅ditos.
  • Cobradas:  se realizar谩 la liquidaci贸n sobre las facturas, d茅bitos o cr茅ditos teniendo en cuenta la fecha de cobranza. Se aplicar谩n los topes de fecha sobre la fechas de emisi贸n de los recibos. 

% de Comisi贸n:   deber谩 indicarse el porcentaje que se va a aplicar para el c谩lculo de la comisi贸n.

Proveedor:  deber谩 seleccionarse un proveedor Activo, se efectuar谩n las liquidaciones sobre los art铆culos que provee dicho proveedor seg煤n lo indicado en Proveedor Principal a trav茅s del programa ABM de Art铆culos.  En caso de no conocerse el c贸digo del proveedor podr谩 recurrirse al control de BUSCAR para su localizaci贸n.

Inicio:  presionando este bot贸n se comenzar谩 a realizar el proceso emiti茅ndose un listado con la indicaci贸n de las facturas, d茅bitos o cr茅ditos por las cuales se liquida comisi贸n.

El listado contendr谩 la siguiente informaci贸n:

  • Detalle del Comprobante:  tipo de documento, clasificaci贸n seg煤n categor铆a I.V.A., n煤mero del comprobante, n煤mero de cuota.
  • Fecha de Emisi贸n:  fecha de la factura, nota de d茅bito o nota de cr茅dito.
  • C贸digo:  c贸digo del cliente.
  • Cliente:  raz贸n social del cliente.
  • Fecha de Recibo:  fecha del recibo que cancela las operaciones.
  • N煤mero de Recibo:  n煤mero del recibo que cancela las operaciones.
  • Importe Total Sin I.V.A.:  importe total del documento sin incluir el impuesto al valor agregado.
  • Total del Proveedor:  total de los art铆culos del documento que suministra el proveedor seleccionado.
  • % Proporci贸n:  porcentaje de los art铆culos que suministra el proveedor relacionado con el importe total del documento.
  • Importe Cobrado:  importe cobrado sobre el total del documento.
  • % Comisi贸n:  porcentaje de comisi贸n necesario para efectuar el c谩lculo.
  • Importe Comisi贸n:  Comisi贸n resultante que se calcular谩 dependiendo del Tipo de Ventas seleccionado.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016