Inicio - Compras - Gesti贸n de Compras:

Ingreso de 脫rdenes de Compra

Por medio de este programa se ingresar谩n las 脫rdenes de Compra a proveedores locales, sin necesidad de un requerimiento de compras previo.

El proceso deber谩 realizarse a trav茅s de los siguientes pasos.

Opciones:  colocando un tilde sobre alguna de estas dos posibilidades el sistema modificar谩 las cantidades de la siguiente manera:

  • Ingreso por Bulto:  la cantidad inicial corresponder谩 a la Cantidad por Bulto ingresada en el ABM de Insumos / Productos. Al ingresar la cantidad de bultos, el sistema multiplicar谩 la cantidad ingresada por las unidades anteriormente descriptas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6  ;  ingresar 7 ; Unidades a requerir = 42.
  • Redondeo por Bulto:  en este caso se convertir谩n las unidades directamente de forma tal que se completen las cajas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6 ; ingresar 14 ; Unidades a requerir = 18 que es el m煤ltiplo de 6 m谩s pr贸ximo.

Proveedor:  seleccionar un Proveedor Activo mediante el ingreso directo del c贸digo o a trav茅s del control de B煤squeda para su localizaci贸n por otros atributos.

Condici贸n de Pago:  se visualizar谩 la condici贸n de pago b谩sica del proveedor, previamente ingresada en el ABM de Proveedores, la cual podr谩 ser modificada para la orden de compra en cuesti贸n.

Fecha de Emisi贸n:  no se permitir谩 modificar y se utilizar谩 la del d铆a en que se ingresa la Orden de Compra.

Fecha Requerimiento de Pago:  en caso de requerirse el pago anticipado a la recepci贸n de las mercader铆as se colocar谩 la fecha comprometida a los efectos de su notificaci贸n al sector Tesorer铆a, hecho que se realizar谩 a trav茅s del programa Confirmaci贸n de Fechas de Pago.

Moneda:  seleccionar la moneda sobre la cual versar谩n los precios de los bienes o servicios a adquirir, previamente ingresada en el ABM de Monedas.

Agregar, Modificar o Eliminar:  para incorporar, modificar o eliminar items deber谩n presionarse estos controles. En los dos primeros casos se solicitar谩n: 

  • Insumo:  seleccionar un material activo ingresado previamente en el ABM de Insumos/Productos, para que pueda Requerirse el campo hom贸nimo deber谩 ser afirmativo. Presionando B煤squeda se podr谩 localizar al mismo por otros atributos. 
  • Cantidad:  indicar la cantidad del item a adquirir. Tener en cuenta la opci贸n seleccionada en Ingreso o Redondeo Por Bulto.
  • Precio Unitario:  indicar el precio unitario bruto. Aparecer谩 el 煤ltimo precio unitario cuando en la Agenda de Compras estuviera indicado un valor para ese proveedor e insumo y referido a la misma moneda. En caso que la casilla estuviera en blanco se deber谩 hacer doble click para poder visualizar el precio.
  • Fecha de Entrega:  indicar la fecha en la cual se deber铆a entregar el art铆culo.
  • Fecha Exigible:  indicar la fecha a partir de la cual se considerar谩 que el proveedor ha incumplido con la entrega. Esta es la fecha que el sistema considerar谩 para el Informe de Desempe帽o de Proveedores.
  • % Descuento:  indicar el descuento a aplicar al precio unitario para este item.
  • Tipo I.V.A.:  indicar el tipo de I.V.A. que corresponde aplicar al item y que servir谩 para el c谩lculo del Total I.V.A..
  • Proyecto: se podr谩 adjudicar la compra a un proyecto previamente ingresado en el ABM de Proyectos.
  • Aceptar:  al presionar este control se incorporar谩 el item a la grilla.
  • Cancelar:  presionando este control se dejar谩 sin efecto el ingreso del item.

Subtotal:  se visualizar谩 el importe total de la orden de compra sin incluir los impuestos.

Total I.V.A.:  se visualizar谩 la sumatoria de los montos en concepto de I.V.A..

Impuestos:   se podr谩 ingresar el monto de otros impuestos que deban abonarse al efectivizarse la compra.

Total:  se visualizar谩 el importe total de la orden de compra.

Observaciones:  se podr谩 ingresar un comentario para ser tenido en cuenta en el momento de la recepci贸n de los materiales o bien como aclaraci贸n para el proveedor.

Cantidad Total:   contiene la sumatoria de las cantidades incluidas en la orden de compra.

Aceptar:   presionando este control se guardar谩n los datos ingresados en la tabla de 贸rdenes de compra emitidas y al mismo tiempo se almacenar谩n los precios en la Agenda de Compras por ProveedorAgenda de Compras por Insumo.

Cancelar:  presionando este control se eliminar谩n los datos ingresados permiti茅ndose ingresar una nueva operaci贸n.

Salir:  presionando este control se retornar谩 al men煤 general.


Última modificación: 25 de Agosto de 2020