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Modificaci贸n de 脫rdenes de Compra

Por medio de este programa se podr谩n modificar las 脫rdenes de Compra a proveedores locales, que se han ingresado a trav茅s de Ingreso de 脫rdenes de Compra. Se recuerda que se trata de aquellas que no necesitan requerimiento de compra previo.

Se presentar谩 una grilla de selecci贸n con las 贸rdenes de compra en condiciones de ser modificadas, es decir aquellas que a煤n no tienen recepci贸n total o parcial de alguno de sus items. Haciendo doble click sobre la fila deseada aparecer谩 la orden de compra para proceder a su modificaci贸n.

Se podr谩n modificar los datos de la Orden de Compra ya ingresada seg煤n lo siguiente:

Opciones:  colocando un tilde sobre alguna de estas dos posibilidades el sistema modificar谩 las cantidades de la siguiente manera:

  • Ingreso por Bulto:  la cantidad inicial corresponder谩 a la Cantidad por Bulto ingresada en el ABM de Insumos / Productos. Al ingresar la cantidad de bultos, el sistema multiplicar谩 la cantidad ingresada por las unidades anteriormente descriptas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6  ;  ingresar 7 ; Unidades a requerir = 42.
  • Redondeo por Bulto:  en este caso se convertir谩n las unidades directamente de forma tal que se completen las cajas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6 ; ingresar 14 ; Unidades a requerir = 18 que es el m煤ltiplo de 6 m谩s pr贸ximo.

Proveedor:  podr谩 alterarse el proveedor original seleccionando un Proveedor Activo mediante el ingreso directo del c贸digo o a trav茅s del control de B煤squeda para su localizaci贸n por otros atributos.

Condici贸n de Pago:  podr谩 reemplazarse la condici贸n de pago original por otra previamente ingresada en el ABM de Condiciones de Pago.

Fecha de Emisi贸n:  no se permitir谩 modificar y quedar谩 firme la del d铆a en que se ingres贸 la Orden de Compra.

Fecha Requerimiento de Pago:  podr谩 modificarse o eliminarse la fecha original relativa al caso de requerirse el pago anticipado a la recepci贸n de las mercader铆as

Moneda:  podr谩 reemplazarse la moneda original por otra previamente ingresada en el ABM de Monedas.

Agregar, Modificar o Eliminar:  para incorporar, modificar o eliminar items deber谩n presionarse estos controles. En los dos primeros casos se solicitar谩n: 

  • Insumo:  podr谩 reemplazarse el insumo anterior seleccionando un material activo ingresado previamente en el ABM de Insumos/Productos, el campo REQUERIRSE deber谩 ser afirmativo. Presionando B煤squeda se podr谩 localizar al mismo por otros atributos. 
  • Cantidad:  se podr谩 modificar la cantidad del item a adquirir. Tener en cuenta la opci贸n seleccionada en Ingreso por Bulto.
  • Precio Unitario:  se podr谩 modificar el precio unitario bruto.
  • Fecha de Entrega se podr谩 modificar la fecha en la cual se deber铆a entregar el art铆culo.
  • Fecha Exigible:  se podr谩 modificar la fecha a partir de la cual se considerar谩 que el proveedor ha incumplido con la entrega. Esta es la fecha que el sistema considerar谩 para el Informe de Desempe帽o de Proveedores.
  • % Descuento:  se podr谩 modificar el descuento a aplicar al precio unitario para este item.
  • Tipo I.V.A.:  se podr谩 modificar el tipo de I.V.A. que corresponde aplicar al item y que servir谩 para el c谩lculo del Total I.V.A..
  • Aceptar:  al presionar este control se incorporar谩 o se modificar谩 el item en la grilla.
  • Cancelar:  presionando este control se dejar谩 sin efecto el ingreso o modificaci贸n del item.

Subtotal:  se visualizar谩 el importe total de la orden de compra sin incluir los impuestos.

Total I.V.A.:  se visualizar谩 la sumatoria de los montos en concepto de I.V.A..

Impuestos:   se podr谩 modificar el monto de otros impuestos que deban abonarse al efectivizarse la compra.

Total:  se visualizar谩 el importe total de la orden de compra.

Observaciones:  se podr谩 modificar el comentario para ser tenido en cuenta en el momento de la recepci贸n de los materiales o bien como aclaraci贸n para el proveedor.

Cantidad Total:   contiene la sumatoria de las cantidades incluidas en la orden de compra.

Aceptar:   presionando este control se guardar谩n los datos modificados en la tabla de 贸rdenes de compra emitidas y al mismo tiempo se almacenar谩n en la Agenda de Compras por Proveedor o Agenda de Compras por Insumo. Asimismo, se generar谩 un registro de Auditor铆a indicando que se ha modificado el documento original con la individualizaci贸n de la fecha del proceso y del usuario modificador.

Cancelar:  presionando este control se eliminar谩n los datos ingresados regresando a la grilla de selecci贸n para seleccionar otra orden de compra..

Salir:  presionando este control se retornar谩 al men煤 general.


Última modificación: 18 de Octubre de 2016